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澧县统战部2019年部门预算及“三公”经费预算 
时间:2019年05月20日  来源:政协澧县  作者:LXZX

澧县统战部2019年部门预算及三公经费预算

 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 一、部门基本概况 

1.职能职责

县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作机构。其主要职责是:

1)研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2)负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委精神。

3)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

4)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导县工商联工作。

5)调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6)联系党外代表人士和党外知识分子代表人物,开展对党外人士工作调研并提出政策性意见,调查了解党外知识分子的情况并反映动态,提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

7)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8)贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。

9)负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

9)按照省委、市委统战部的部署,实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程,充分发挥统一战线成员作用,为澧县经济社会发展服务。

10)承办县委和市委统战部交办的其他事项。

2、机构设置

中共澧县县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)为县委工作部门,正科级,人员编制合计6个,其中行政编制5个,机关工勤编制1个,退休人员7人。

{C}二、{C}{C}部分预算单位构成

统战部是独立核算的一级预算单位,单位没设股室也没有下级单位。因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共澧县县委统一战线工作部。 

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我单位本级预算。本单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入;支出既包括保障部机关本级基本运行经费,也包括统战工作经费、党外人士生活补贴、同心工程工作经费3项专项经费。

   (一)收入预算:2019年年初预算数125.93万元,其中,一般公共预算拨款91.43万元,上级补助收入34.5万元。收入较去年减少10.79万元,主要是一般公共预算拨款减少10.79万元。 

  (二)支出预算:2019年年初预算数125.93万元,其中,一般公共服务支出106.85万元,社会保障和就业13.1万元,住房保障5.98万元。支出较去年减少10.79万元,主要是基本支出减少11.12万元,项目支出增加0.33万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入125.93万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为75.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:统战工作经费16万元、党外人士生活补贴4万元、同心工程工作经费30万元。

   五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年本机关运行经费当年一般公共预算拨款 7万元,比2018年预算减少8.62万元,减少55%,主要是会议费、培训费等经费减少。

  2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,小车补助专项取消,没有编制因公出国(境)费和公务用车购置费,与上年相比减少82.6%,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

  3、政府采购情况 

  2019年我机关政府采购预算总额2万元,其中,政府采购其他计算机设备1.2万元,通用应用软件0.8万元。 

4.国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。

5.预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为155.93万元,其中,基本支出75.93万元,项目支出80万元(含非部门预算项目绩效目标申报30万)。

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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