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统战部2020年部门预算及“三公”经费预算公开 
时间:2020年05月20日  来源:本站原创  作者:县政协办公室

统战部2020年部门预算及三公经费预算说明

 

     

 

第一部分: 统战部2020年部门预算“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1收入预算

2支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1基本支出

2项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2三公经费预算

3政府采购情况 

4国有资产占用使用情况说明

5预算绩效目标说明

六、名词解释 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

 

第一部分: 统战部2020年部门预算“三公”经费预算说明

 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作机构。其主要职责是:

1)研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2)负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委精神。

3)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

4)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导县工商联工作。

5)调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6)联系党外代表人士和党外知识分子代表人物,开展对党外人士工作调研并提出政策性意见,调查了解党外知识分子的情况并反映动态,提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

7)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8)贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。

9)负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

10)按照省委、市委统战部的部署,实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程,充分发挥统一战线成员作用,为澧县经济社会发展服务。

11)联系并培养乡贤和新的社会阶层代表人士,了解思想状况,反映意见建议;开展相关领域工作调研并提出政策性意见;统筹协调有关人民团体,统战团体,社会组织等开展具体工作。

12)承办县委和市委统战部交办的其他事项。

 

{C}2、{C}机构设置 

   根据编委核定,截止预算公开之日,我单位内设股室3个,分别是办公室、党外干部工作室、民族宗教事务室全部纳入2020年部门预算编制范围。

单位下设一个二级事业机构,为澧县社会阶层人士服务中心。

{C}二、{C}部门预算单位构成 

    统战部是独立核算的一级预算单位,单位内设股室及下设机构全部纳入部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21222324表均为空。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入;支出既包括保障部本级机关基本运行经费,也包括统战工作经费、乡贤工作经费、新阶层工作经费,同心工程工作经费、民族宗教5项专项经费。

1收入预算:2020年年初预算数221.37万元,其中,一般公共预算拨款166.87万元,上级补助收入54.5万元。收入去年相比,一般公共预算拨款增加75.44万元,主要是人员增加,经费增加;上级补助收入增加20万,主要是新增一个二层机构,经费增加

2支出预算:2020年年初预算数221.37万元,其中,一般公共服务支出194.01万元,社会保障和就业13.1万元,卫生健康支出4.44万元,住房保障9.82万元。支出较去年增加95.44万元,主要是基本支出增加50.44万元,项目支出增加45万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入166.87万元,具体安排情况如下: 

1基本支出:2020年基本支出年初预算数为126.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2项目支出:2020年项目支出年初预算数为40.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:民宗专项支出29万元,主要用于民族宗教等方面;统战工作经费11.5万元,主要用于统战工作等方面。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元,比2019年预算增加5万元,上升71% 

2三公经费预算 

2020三公经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019相比持平。

3政府采购情况 

2020年政府采购预算总额5万元,其中,政府采购电子设备预算2.5万元,采购电气设备预算2.5万元。 

4国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆0

5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为221.37万元,其中,基本支出126.37万元,项目支出95万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2三公经费:纳入预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格情况 

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算三公经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 

 


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