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中共澧县县委统一战线工作部2019年度部门决算公开 
时间:2020年07月20日  来源:本站原创  作者:县政协办公室

2019年度

中共澧县县委统一战线工作部部门决算

目录

第一部分中共澧县县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共澧县县委统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作机构。其主要职责是:

1.研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委精神。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导县工商联工作。

5.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6.联系党外代表人士和党外知识分子代表人物,开展对党外人士工作调研并提出政策性意见,调查了解党外知识分子的情况并反映动态,提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

7.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8.贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。

9.负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

10.按照省委、市委统战部的部署,实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程,充分发挥统一战线成员作用,为澧县经济社会发展服务。

11.承办县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共澧县县委统一战线工作部内设机构包括:办公室、党外人士办公室、民族宗教办公室。所属事业单位1个,澧县新的社会阶层人士服务中心。

(二)决算单位构成。中共澧县县委统一战线工作部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共澧县县委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

(表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计310.28万元(含结转结余)。与2018年相比,增加44.86万元,增长16.9%主要是由于机构改革,2019年民宗局合并到统战部,人员经费增加,专项资金增加;澧县归国华侨联合会也和统战部合署办公,人员经费增加。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计297.79万元,其中:财政拨款收入297.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计231.98万元,其中:基本支出147.39万元,占63.54%;项目支出84.59万元,占36.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计310.28万元(含结转结余),与2018年相比,增加44.86万元,增长16.9%主要是由于机构改革,2019年民宗局合并到统战部,人员经费增加,专项资金增加;澧县归国华侨联合会也和统战部合署办公,人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出231.98万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少20.95万元,减少8.28%,主要是因为机构改革台办合并到县委办,人员减少经费减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出231.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出174.21万元,占75.09%社会保障和就业支出36.09万元,占15.56%;医疗卫生与计划生育支出3.63万元,占1.56%;住房保障支出9.15万元,占3.94%;城乡社区支出4万元,占1.72%;其他支出4.9万元,占2.11%; 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为125.93万元,支出决算数为231.98万元,完成年初预算的184.21%,其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

年初预算为0万元,支出决算为21.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

2、一般公共服务支出-民族事务-一般行政管理事务

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

3、一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行

年初预算为0万元,支出决算为25.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

4、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

5、一般公共服务支出-统战事务-行政运行

年初预算为57.63万元,支出决算为64.79万元,完成年初预算的112.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革,2019年民宗局合并到统战部,人员经费增加;澧县归国华侨联合会也和统战部合署办公,人员经费增加。

6、一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务

年初预算为50万元,支出决算为25万元,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是年底项目未验收。

7、一般公共服务支出-统战事务-宗教事务

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

8、一般公共服务支出-统战事务-华侨事务

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

9、一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

10、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

年初预算为0万元,支出决算为16.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为9.97万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的146.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革,2019年民宗局合并到统战部,人员经费增加;澧县归国华侨联合会也和统战部合署办公,人员经费增加。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

13、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出

年初预算为0万元,支出决算为20.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算为2.35万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的154.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革,2019年民宗局合并到统战部,人员经费增加;澧县归国华侨联合会也和统战部合署办公,人员经费增加。

15、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

16、社会保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为5.98万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的153.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是由于机构改革,2019年民宗局合并到统战部,人员经费增加;澧县归国华侨联合会也和统战部合署办公,人员经费增加。

17、其他支出-其他支出-其他支出

年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出147.39万元,其中:人员经费136.39万元,占基本支出的92.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险和住房公积金;公用经费11万元,占基本支出的7.46%,主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.5万元,完成预算的75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.5万元,完成预算的75%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位较好的落实了上级的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少3.5万元,减少70%,减少的主要原因是厉行节约压缩一般性行政经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,决算数与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2公务接待费支出决算为1.5万元全年共接待来访团组18个、来宾150人次,主要是接待新联会、党外人士、招商引资、党外知识分子等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,主要是0支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔20204号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评绩效评价结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。港澳台、海外、民族宗教、非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员沟通感情、联络友谊、化解矛盾、解决困难,引导他们积极投身祖国统一建设事业。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出11万元,比年初预算数增加4万元,增长57.14%。主要原因是由于财政将年中追加的项目支出经费拨款信息化建设经费   

(二)一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

中共澧县县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)

为县委工作部门,正科级,内设机构3个和1个事业单位,分别为办公室、党外人士办公室、民族宗教办公室。人员编制合计12个,其中行政编制8个,全额事业编制3人,机关工勤编制1个,退休人员5人。

(二)单位主要职责

1.研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党的统一战线方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出工作意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系党外代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向党外代表人士通报县委精神。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;指导县工商联工作。

5.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6.联系党外代表人士和党外知识分子代表人物,开展对党外人士工作调研并提出政策性意见,调查了解党外知识分子的情况并反映动态,提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

7.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8.贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。

9.负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

10.按照省委、市委统战部的部署,实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程,充分发挥统一战线成员作用,为澧县经济社会发展服务。

11.承办县委和市委统战部交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年,统战部支出231.98万元,其中:基本支出147.39万元,主要包括工资福利支出136.39万元、商品服务支出11万元;项目支出84.59万元。从功能分类看,分为一般公共服务支出174.21万元,社会保障和就业支出36.09万元、医疗卫生与计划生育支出3.63万元、城乡社区支出4万元,住房保障支出9.15万元,其他支出4.9万元;年底结余78.3万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年,统战部决算支出231.98万元,年末结转和结余78.3万元。其中:基本支出147.39万元,项目支出84.59万元,主要包括工资支出136.39万元,商品服务支出11万元。从功能分类看,分为一般公共服务支出174.21万元、社会保障和就业支出36.09万元、医疗卫生与计划生育支出3.63万元、城乡社区支出4万元,住房保障支出9.15万元、其他支出4.9万元。

本年度财政拨款收入结转指标78.3万,主要是项目资金本年度项目未验收。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

统战部2019年度“三公”经费控制得当,厉行节约,公务车辆制度改革,与预算比下降幅度较大。“三公经费”支出1.5万元,其中公务用车及购置费0万元、公务接待费1.5万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行,未出现违规情况。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

按照湘财绩〔20204号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评绩效评价结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。港澳台、海外、民族宗教、非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员沟通感情、联络友谊、化解矛盾、解决困难,引导他们积极投身祖国统一建设事业。

(二)2019年度部门绩效目标

进一步加强对预算执行、财务收支、专项资金的使用与管理,发展“同心”产业、服务“同心”企业、打造“同心”社区、建设“同心”乡村,引导同心示范点建设,维护民族宗教领域和谐稳定,与非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员沟通感情、联络友谊、化解矛盾、解决困难,引导他们积极投身祖国建设事业。

四、绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和湘财绩〔20204文件精神,我部成立了绩效评价工作领导小组,制定了《中共澧县县委统一战线工作部2019年度财政资金绩效自评方案》,并根据方案组织开展了绩效考评,通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价,并形成了自评报告。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,澧县统战部2019年度整体支出绩效评分为90分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我部较好地完成了绩效目标,主要体现在以下方面:

1、依法管理民族宗教事务,促进社会和谐稳定。今年4月开展了全县非法宗教活动场所过多过滥专项治理。通过摸底排查,整改落实,执法检查,全县共涉及非法宗教活动场所55处,整改关停32处,规范16处,已拆除7处,其中火连坡镇大圣寺已于4月底完成拆除。10月,全县又对非法宗教活动场所处置情况进行“回头看”检查,进一步巩固整改成效。定期开展宗教场所安全排查工作。抓好宗教政策法律法规宣传,重要时间节点走访宗教活动场所,加强与教职人员联系,做好优质服务,维护宗教领域和谐稳定。

2、创建同心工程示范点,激发基层惠民活力。今年县委统战部负责人多次到澧南镇仙峰村和王家厂镇双庆村进行调研,就产业发展、组织建设、村居环境为他们提供建设性意见,并帮助他们聘请农业、林业方面的专家为村民组织业务培训,2019年澧南镇仙峰村被评为“省级同心美丽乡村”,王家厂镇双庆村被评为“市级美丽乡村”。 

3、搭建服务平台,促进非公有制经济健康发展。参与组织澧商澧才(乡贤)恳谈会,200多名澧县知名乡贤、澧商澧才齐聚澧水河畔,齐谋发展,成功引进恒邦建工、鑫宝机电等14个项目,投资总额达11.56亿元。积极推行“澧县人用澧县造”工作,助力本土企业发展。积极走访慰问非公企业,为企业排忧解难。开展“亲清新型政商关系”调研,形成《关于构建亲清新型政商关系的思考》调研文章。着力服务商会发展,已建成海南、南京、深圳异地商会,新疆、云南、上海、四川等地正在积极考察之中,争取把异地商会建成对外开放、宣传澧县和对外招商引资的窗口。

4、切实抓好港澳台侨工作,搞好服务。组织开展困难侨属侨胞、困难台属台胞慰问活动,送去党的关心和问候,凝聚人心。开展重点侨情调查工作,进一步摸清侨情底子,健全数据库。对台工作稳步有序,加强同台胞联系,主动跟踪服务台资项目,争取政策,支持台商陈逢玲500亩特色水果基地建设。

5、着力服务统战对象,温暖人心。定期走访慰问困难统战对象,每季度深入镇街看望原国民党起义投诚人员,并送上生活补助;每半年走访慰问困难台胞台属和侨界人士,了解他们的生活状况并为他们送去慰问物资。积极帮助统战对象解决难题,提升统战服务水平。

七、存在的主要问题

对预算绩效评价的指标内容理解不够透彻,进行绩效评价工作时还不能对各项评价指标进行合理的细化和量化。

2019年度“同心工程”专项资金绩效评价报告

一、项目概况

(一)中共澧县县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)为县委工作部门,正科级,内设机构3个和1个事业单位,分别为办公室、党外人士办公室、民族宗教办公室。人员编制合计12个,其中行政编制8个,全额事业编制3人,机关工勤编制1个,退休人员5人。

根据办发[2013]5号《中共常德市委统战部关于在全市统一战线深入实施同心工程的意见》的通知 ,为了引导鼓励全县统战成员积极参与我县经济建设,通过“四同”创建打造同心工程示范点,促进我县乡村振兴美丽乡村建设、工业经济和社会公益事业的快速发展,通过该专项给予项目实施方宣传指导和资金奖补。

二、项目绩效目标

(一)项目绩效总目标:引导鼓励全县统战成员积极参与我县经济建设,通过“四同”创建打造同心工程示范点,促进我县乡村振兴美丽乡村建设、工业经济和社会公益事业的快速发展。

(二)2019年绩效目标:2019年度创建市级同心项目1个,市级同心美丽乡村1个,县级同心项目4个,县级同心社区1个。

三、项目资金使用及管理情况

    2019年财政拨款30万元,我部根据制定的《同心工程创

建方案》和《关于规范“同心工程”奖励资金管理与使用的通知》,年底对创建的同心美丽乡村和同心工程项目进行了验收,评出了1个省级同心美丽乡和1个市级美丽乡村,6个县级同心项目,并给予了资金支持,专项资金全部用完。

四、项目组织实施情况

今年初,我部制定了《同心工程创建方案》,决定重点创建澧南镇仙峰村申报省级同心美丽乡村,创建王家厂镇双庆村申报市级同心美丽乡村。并成立了同心创建工作领导小组,期间统战部负责人多次到澧南镇仙峰村和王家厂镇双庆村进行调研,就产业发展、组织建设、村居环境为他们提供建设性意见,并帮助他们聘请农业、林业方面的专家为村民组织业务培训,2019年度澧南镇仙峰村被评为“省级同心美丽乡村”,王家厂镇双庆村被评为“市级美丽乡村”。 

五、项目绩效情况

2019年度我部完成了年初制定的1个省级、1个市级和4个县级的目标,充分整合全县统一战线人才、智力、资金、技术等各种资源,积极参与我县经济社会建设,特别是乡村振兴美丽乡村建设,打造经济发展亮点,同时鼓励统战人士积极参与社会公益,扶贫助学,为和谐社会作出贡献,促进了澧县经济社会可持续发展

六、项目自评结果

根据《澧县财政局关于下达2019年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》文件精神,我部专门成立了该专项资金的绩效评价工作小组,对项目的组织实施、项目的管理、项目的完成、项目的绩效情况进行了总结分析,综合自评得分95分,该专项资金的使用达到了预期效果。

七、其他需要说明的问题

后续在项目管理中,将进一步将考核细则落实,严格按照资金管理办法进行验收,项目方建好资金台帐,专款专用,让资金使用效率达到100%。

 

  

 

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